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税務経理について
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Re: 初年度の棚卸しについて。
- 著者
- 辻税理士事務所 さん
最終更新日:2008年12月21日 10:30
回答させていただきます。
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高−期末商品棚卸高
という式になりますが、今回創業期ということで、期首商品棚卸高はゼロとなり以下のような仕訳になります。
1)商品を仕入時(初回)
仕入 300万円 // 買掛金 300万円
2)商品を仕入時(二回目)
仕入 20万円 // 買掛金 20万円
3)帳簿上の棚卸
商品 260万円 // 期末商品棚卸高 260万円
4)実地棚卸
棚卸減耗費 5万円 // 商品 5万円
以上の仕訳により
売上原価=仕入−期末商品棚卸高=(300+20−260)=60万円
商品=260−5=255万円
棚卸減耗費=5万円
となります。
> 当社は創業半年です。棚卸しを命じられたのですが、会計ソフトへの入力の仕方がわかりません。最初に商品を300万円で購入し、その後は単純に買掛金を仕入で20万円ほど起しています。現在帳簿上は、商品は260万円分あります。実地在庫が255万円の場合、どのように処理すれば良いのでしょう? 全く棚卸し経験がありません。どなたか教えて下さい。
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ありがとうございます。
- 著者
- カドヤン さん
最終更新日:2008年12月24日 16:09
親切丁寧で分かりやすい説明で助かりました。ありがとうございます。遅くなってしまって申し訳ございません。レベルが低すぎてどなたにもお答え頂けないのかとがっかりしていました。本当にありがとうございました。
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