相談の広場
6月経費の仕訳についてご相談です。
検査費用10,000円をA社へ7月末支払い予定です。
この検査費用は、仕入先B社へ請求し、7月支払い買掛金100,000円から相殺します。
6月末決算
月末締め、翌月末支払い
6/30 未収入金10,000/未払金 10,000
6/30 仕入100,000/買掛金 90,000
/未収入金 10,000
7/31 未払金 10,000/預金 10,000
7/31 買掛金 90,000/預金90,000
仕訳は上記で問題ないでしょうか。
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> 6月経費の仕訳についてご相談です。
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> 検査費用10,000円をA社へ7月末支払い予定です。
> この検査費用は、仕入先B社へ請求し、7月支払い買掛金100,000円から相殺します。
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> 6月末決算
> 月末締め、翌月末支払い
>
> 6/30 未収入金10,000/未払金 10,000
> 6/30 仕入100,000/買掛金 90,000
> /未収入金 10,000
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> 7/31 買掛金 90,000/預金90,000
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> 仕訳は上記で問題ないでしょうか
こんにちは。私見ですが…
A社の支払いは経費にならないのですね。
であれば
未収金 / 未払金
の仕訳は損益に影響しませんので不要かと思います。
B社 仕入 / 買掛金 100,000 のみでいいでしょう。
実際 に7月に支払った時に
A社 立替金 / 預金 10,000
B社 買掛金 / 諸口 100,000
諸口 / 立替金 10,000
諸口 / 預金 90,000
でいいのではと考えます。
インボイスが関係する場合は立替金精算書の交付が必要です。
後はご判断ください。
とりあえず。
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