相談の広場
決算処理について教えてください。
6月注文の商品で6月に売上がたってます。
6月の時点では未納品で、7月に商品が届きます。
請求書は末締めの翌月末支払です。
仕入先からの請求書は7月の日付でくることに
なりますが、6月の決算処理ではこの仕入れに
対してどんな処理が必要なのでしょうか??
「仕入/未払金」でいいのでしょうか??
経理についてあまり詳しくないのでどなたか
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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エビフライさん こんにちは。
売上計上基準には、出荷基準、納品基準、検収基準等がありますが、御社の売上基準をご確認ください。
通常時期には、受注売上となっているようですが、決算期にも売上はそのままでしょうか?
通常の売上基準からですと、その売上は一旦戻し、7月に商品が届いてから仕入れの計上、お客様への納品(出荷)等により、正規の売上として計上となると思います。
よって、6月分は、売上・仕入れとも計上無しとなるのではないでしょうか。
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> 決算処理について教えてください。
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> 6月注文の商品で6月に売上がたってます。
> 6月の時点では未納品で、7月に商品が届きます。
> 請求書は末締めの翌月末支払です。
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> 仕入先からの請求書は7月の日付でくることに
> なりますが、6月の決算処理ではこの仕入れに
> 対してどんな処理が必要なのでしょうか??
> 「仕入/未払金」でいいのでしょうか??
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> 経理についてあまり詳しくないのでどなたか
> 教えていただけると助かります。
> よろしくお願いします。
> エビフライさん こんにちは。
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> 売上計上基準には、出荷基準、納品基準、検収基準等がありますが、御社の売上基準をご確認ください。
> 通常時期には、受注売上となっているようですが、決算期にも売上はそのままでしょうか?
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> 通常の売上基準からですと、その売上は一旦戻し、7月に商品が届いてから仕入れの計上、お客様への納品(出荷)等により、正規の売上として計上となると思います。
> よって、6月分は、売上・仕入れとも計上無しとなるのではないでしょうか。
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当社は納品基準となっています。
修理作業終了分と品物の注文分を一緒に6月に請求しているので、品物の方は7月に届いてから売上を計上しなければいけないということですね。
ありがとうございました!!
エビフライ さん
こんにちは
質問文を以下のように貴社に主観して直してみましたがどうでしょうか
1.6月注文の商品で6月に売上がたってます。
⇒⇒6月に貴社から仕入先に注文を行い。請書が着たので6月に仕入を計上しました。
2.6月の時点では未納品で、7月に商品が届きます。
⇒⇒そのまま
3.請求書は末締めの翌月末支払です。
⇒⇒貴社の支払サイトは末締めの末払いです。
4.仕入先からの請求書は7月の日付でくることになりますが・・・・・
上記文言で間違いございません場合、6月での仕入計上仕訳は誤りです。
貴社請求書締めと支払サイトから
仕入 ××× / 未払金 ×××
の仕訳起票、計上月は7月であります。
尚、それの支払仕訳は
未払金 ××× / 預金 ×××
となり、その計上月は8月となります。
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