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税務管理

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閉店した店舗の在庫

著者 ゆうり07 さん

最終更新日:2014年03月07日 15:03

いつもお世話になっております。初歩的な質問ですが、どうぞよろしくお願いします。

美容室を5店舗経営しており、部門会計・毎月棚卸をしています。

4月1日に
期首商品棚卸高/商品 で計上

3月31日に
商品/期末商品棚卸高 で計上

5月末日~2月末日は
期末商品棚卸高/商品
商品/期末棚卸高
で計上しています。 


このたび、2月末に1店舗が業績不振のため、閉店することになったので、
店舗で使っていた薬剤、店販物などを他の4店舗に振り分けることになりました。

2月末時点での品名・数量・在庫金額を明確にして、それを振り分ける際、仕訳はどのようにすればよいのでしょうか。

3月末に、通常なら

期末商品棚卸高/商品

各店、前月末在庫金額をこの仕訳で振り替えるところを、

①期末商品棚卸高(振り分けた金額分増額)/(閉店した店舗の)商品

もしくは、各店舗に
②仕入/商品 の仕訳を入れるのか、

正しい処理を教えてください。

わかりにくくて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 閉店した店舗の在庫

著者ユキンコクラブさん

2014年03月14日 11:28

各店舗において、商品等を仕入れたときはどうしているのでしょうか。。

通常であれば、
仕入/買掛金または現預金・・となりますが、

本部が仕入れていたりすれば、
仕入/本部勘定・・・などとなっていたりしますが。。

本部勘定を使っていれば、在庫を本部にいったん返す形をとり、閉店する店において在庫を残さないのがよいと思いますが。。そして、本部から各店舗へ商品を異動する。ということになります。

本部勘定/仕入(閉店在庫分を返す)

各店舗へ配布
仕入/本部(閉店在庫の一部)

月末で棚卸に計上。。。となるでしょうか?


Re: 閉店した店舗の在庫

著者ゆうり07さん

2014年03月26日 14:47

> 各店舗において、商品等を仕入れたときはどうしているのでしょうか。。
>
部門で分けていますので、各店舗で仕入れたときは、各部門の仕入勘定で仕訳しています。

仕入(A部門)/買掛金


> 本部勘定を使っていれば、在庫を本部にいったん返す形をとり、閉店する店において在庫を残さないのがよいと思いますが。。そして、本部から各店舗へ商品を異動する。ということになります。
>
>
本部勘定は使っていません。

閉店した店舗は、閉店した月末には在庫を0にするべきなのであれば、
その時に各店に振り分けたときの仕訳を教えてください。

よろしくお願いします。

Re: 閉店した店舗の在庫

著者ユキンコクラブさん

2014年03月26日 16:54

> 部門で分けていますので、各店舗で仕入れたときは、各部門の仕入勘定で仕訳しています。
>
> 仕入(A部門)/買掛金
>
本部勘定は使っていないということなので、、
閉店する店をA店として、
A店から商品を振り分けた後の、A店の買掛金はどうするのでしょう。
使っていない商品を他店へ振り替えるのですから、支払いも他店へというのが本来の形だと思いますが、

A店が仕入れたとき
仕入/買掛金

在庫商品を核店舗に譲った時
買掛金/仕入(B店へ)
    仕入(C店へ)
    仕入(D店へ)

A店より商品をもらった時
仕入/買掛金(A店より入荷)・・・各店舗ごと

それとも、A店から他店へ販売したような形をとった方がよいのでしょうか?

A店が仕入れたとき
仕入/買掛

A店より各店へ振り分けたとき
未収入金/雑収入(B店へ在庫振り分け)・・各店舗ごと

A店から在庫をもらった時
仕入/買掛金






Re: 閉店した店舗の在庫

著者ゆうり07さん

2014年03月26日 18:17

> 本部勘定は使っていないということなので、、
> 閉店する店をA店として、
> A店から商品を振り分けた後の、A店の買掛金はどうするのでしょう。

申し訳ありません。厳密にいうと、買掛金は部門には分けていません。
仕訳の形は
 仕入(A店) 10,000 / 買掛金 20,000
 仕入(B店) 10,000

としています。


> それとも、A店から他店へ販売したような形をとった方がよいのでしょうか?
>
> A店が仕入れたとき
> 仕入/買掛
>
> A店より各店へ振り分けたとき
> 未収入金/雑収入(B店へ在庫振り分け)・・各店舗ごと
>
> A店から在庫をもらった時
> 仕入/買掛金
>
支払のことは話は別かと思っていましたが、やはり各店でまた仕入れたように仕訳するべきですか?

何度も申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。

Re: 閉店した店舗の在庫

著者ユキンコクラブさん

2014年03月27日 10:50

> > 本部勘定は使っていないということなので、、
> > 閉店する店をA店として、
> > A店から商品を振り分けた後の、A店の買掛金はどうするのでしょう。
>
> 申し訳ありません。厳密にいうと、買掛金は部門には分けていません。
> 仕訳の形は
>  仕入(A店) 10,000 / 買掛金 20,000
>  仕入(B店) 10,000
>
> としています。
>
>
こちらこそ、説明が悪くてすみません。。

資産負債は部門別管理をしていないのですね。。
それであれば簡単です。。

B仕入/A仕入
C仕入/
D仕入/

変な仕分けですが、Aの在庫になる分の仕入れをなかったことにする仕分けです。
Aの在庫もなくなりますし、仕入れ額も正しくなります。
また、月末在庫残高もなくなりますし。。
あとはB、C、D店にて、期末棚卸残高を増やす?だけになると思います。
どうでしょう。。

Re: 閉店した店舗の在庫

著者ゆうり07さん

2014年03月28日 13:54


> B仕入/A仕入
> C仕入/
> D仕入/
>
部門別で正しくしようと思ったら、この仕訳をいれるしかないのですね。
おっしゃる通り、おかしな仕訳になってしまうので、不安でした。

> あとはB、C、D店にて、期末棚卸残高を増やす?だけになると思います。
> どうでしょう。。

先ほどの仕入を振り替える仕訳を入れれば、あとはいつもの

期末商品棚卸高/商品
商品/期末商品棚卸

この仕訳を、在庫を受け取った店舗が、受け取って増えた金額で計上すればよいという考え方でいいでしょうか。

Re: 閉店した店舗の在庫

著者ユキンコクラブさん

2014年03月28日 15:06

>
> > B仕入/A仕入
> > C仕入/
> > D仕入/
> >
> 部門別で正しくしようと思ったら、この仕訳をいれるしかないのですね。
> おっしゃる通り、おかしな仕訳になってしまうので、不安でした。
>
> > あとはB、C、D店にて、期末棚卸残高を増やす?だけになると思います。
> > どうでしょう。。
>
> 先ほどの仕入を振り替える仕訳を入れれば、あとはいつもの
>
> 期末商品棚卸高/商品
> 商品/期末商品棚卸
>
> この仕訳を、在庫を受け取った店舗が、受け取って増えた金額で計上すればよいという考え方でいいでしょうか。

そうですね。。月末に仕入れていますので、そのまま在庫になりますよね。。。
A店の商品も期末棚卸もない状態(在庫0)になると思いますが。。。確認してみてください。

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