相談の広場
おはようございます。
経理初心者ですので、ご教授願います。
現在3月の締めを行っております。(完成基準です。)
それで、先ほど発見したのですが、11月の重機リースの現場振り分けが1か所間違えておりました。
この場合、11月からやり直した方が良いのか、現在進めている3月度で
修正前 諸口 / 機械賃貸 でマイナスし
修正後 機械賃貸 / 諸口 に加え直す
このようなやり方でも大丈夫なのでしょうか?手間の問題だと思いますので、こんな質問自体が問題かもしれませんが、5月決算なのでなるべく時間をかけないようにしたいと思い質問させて頂きました。ご指導の程お願い致します。
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