相談の広場
いつもお世話になっております。
私は個人事業主なので当然のことながら【事業主貸】と【事業主借】という勘定科目にどうしても年度末(12/31)に残金が残る訳ですが、【事業主貸】勘定は資産勘定、【事業主借】勘定は負債勘定と購入した初心者用の簿記の本には書いてありました。
私は年度末の資産・負債に関する金額は次期繰越の形にしようと思ってるのですが、そうすると、この【事業主貸】と【事業主借】の金額だけが年度毎にどんどん増えていく形になるので、実務上は翌年度(1/1)には【事業主貸】と【事業主借】の勘定科目は金額的には0になっていなければならないのではないかと思いました。
もし、上記の私の考え方が正しいとすると、【事業主貸】と【事業主借】勘定の年度末における仕訳はどのように行ったらよいのでしょうか?
誠に恐れ入りますが実際に金額を例示してご教授願えれば幸甚です。
私は簿記会計には全くの素人ですので、どなたか分り易く教えて下さい。
どうか宜しくお願い致します。
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以前の貴兄の質問に対し、どなたが下記URLを提示しておりましたがご覧になりましたか?
「事業主借」と「事業主貸」の疑問を解決!
http://allabout.co.jp/gm/gc/296926/
このURLの2ページ目に期末時の仕訳方(「事業主借」と「事業主貸」の残高はどうなる?)が記載されています。
過去の質問
【勘定科目の事業主借・事業主貸について教えて下さい】
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-135712
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