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税務管理

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消費税の経理処理について

著者 piyopiyokaichi さん

最終更新日:2008年02月10日 23:03

基本的なことでお恥ずかしいのですが教えて下さい。

 1月の請求書と領収書を整理し、伝票を記票していたのですが、普段備品などを購入している会社の請求書がいつもと違っておりちょっと迷ってしまいました。
 内容的には以下の通りです。
 【例】購入価額が30,000円(消費税抜)の場合
 ①普段・・・請求金額 31,500円(内消費税 1,500円)
なのですが
 ②今回・・・請求金額 30,000円(内消費税 0円)
となっております。
 
 相手先に確認したところ、「今回はサービスです。」と回答を得られたので、正直得した気分なのですが、経理処理としてはどうすればよいのでしょうか。

 いつもなら迷いなく下記の仕訳で処理するのですが、こうも見事なまでに「内消費税 0円」と記載されていると一抹の不安がよぎり相談させていただきました。
 よろしくお願い致します。  
 
 【仕訳】
 借方(消耗品)  28,571円 貸方未払費用)30,000円
   (仮払消費税)1,429円

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Re: 消費税の経理処理について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年02月10日 23:16

いわゆる非課税・不課税取引でなければ、通常お考えの通りの仕訳で問題ありません。但し、税務調査で指摘されても大丈夫なように、非課税・不課税取引ではないことがわかるようにしておかれたほうがよいでしょう。

Re: 消費税の経理処理について

著者piyopiyokaichiさん

2008年02月11日 06:43

> いわゆる非課税・不課税取引でなければ、通常お考えの通りの仕訳で問題ありません。但し、税務調査で指摘されても大丈夫なように、非課税・不課税取引ではないことがわかるようにしておかれたほうがよいでしょう。

 安心しました。ご回答ありがとうございました。

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