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棚卸資産の会計処理教えてください。

著者 木綿豆腐 さん

最終更新日:2010年02月15日 15:11

棚卸資産の一部を 社内で展示用に使用することとなり、棚卸資産からおろす場合の仕訳を教えてください。

固定資産ではなく 消耗品等で使いたいと思いますが。

期中仕入品ではないので、仕入は減額できないと思うのですが…。

借方消耗品費 100  (貸方) 商品 100

これだけだと期末棚卸高が合わなくなってしまいます。
どうすれば よいでしょうか?


よろしくお願いします。

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Re: 棚卸資産の会計処理教えてください。

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2010年02月15日 17:59

> 棚卸資産の一部を 社内で展示用に使用することとなり、棚卸資産からおろす場合の仕訳を教えてください。
>
> 固定資産ではなく 消耗品等で使いたいと思いますが。
>
> 期中仕入品ではないので、仕入は減額できないと思うのですが…。
>
> (借方消耗品費 100  (貸方) 商品 100
>
> これだけだと期末棚卸高が合わなくなってしまいます。
> どうすれば よいでしょうか?
>
>
> よろしくお願いします。


こんにちは。

仕入れ商品は、売上げするための商品ですから、展示用にするということであれば、仕入金額を減額する必要があります。

仕入勘定と売上勘定とは、個別対応の関係にありますから。
仕入れに入れたままであれば、売上総利益率にも影響します。

Re: 棚卸資産の会計処理教えてください。

著者木綿豆腐さん

2010年02月16日 09:38

> > 棚卸資産の一部を 社内で展示用に使用することとなり、棚卸資産からおろす場合の仕訳を教えてください。
> >
> > 固定資産ではなく 消耗品等で使いたいと思いますが。
> >
> > 期中仕入品ではないので、仕入は減額できないと思うのですが…。
> >
> > (借方消耗品費 100  (貸方) 商品 100
> >
> > これだけだと期末棚卸高が合わなくなってしまいます。
> > どうすれば よいでしょうか?
> >
> >
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんにちは。
>
> 仕入れ商品は、売上げするための商品ですから、展示用にするということであれば、仕入金額を減額する必要があります。
>
> 仕入勘定と売上勘定とは、個別対応の関係にありますから。
> 仕入れに入れたままであれば、売上総利益率にも影響します。


おはようございます。
早速のご回答ありがとうございました。
仕入も減額しておきます。

ただ、もう一度確認させていただきたいのですが
今期仕入ではなくても仕入から減額することでよいですよね?

すみません、前任者のベテランの方もいなくだれも聞ける人が
いなく困っておりましたので、ご回答たすかります。

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