相談の広場
棚卸資産の一部を 社内で展示用に使用することとなり、棚卸資産からおろす場合の仕訳を教えてください。
固定資産ではなく 消耗品等で使いたいと思いますが。
期中仕入品ではないので、仕入は減額できないと思うのですが…。
(借方)消耗品費 100 (貸方) 商品 100
これだけだと期末棚卸高が合わなくなってしまいます。
どうすれば よいでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 棚卸資産の一部を 社内で展示用に使用することとなり、棚卸資産からおろす場合の仕訳を教えてください。
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> 固定資産ではなく 消耗品等で使いたいと思いますが。
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> 期中仕入品ではないので、仕入は減額できないと思うのですが…。
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> (借方)消耗品費 100 (貸方) 商品 100
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> これだけだと期末棚卸高が合わなくなってしまいます。
> どうすれば よいでしょうか?
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> よろしくお願いします。
こんにちは。
仕入れ商品は、売上げするための商品ですから、展示用にするということであれば、仕入金額を減額する必要があります。
仕入勘定と売上勘定とは、個別対応の関係にありますから。
仕入れに入れたままであれば、売上総利益率にも影響します。
> > 棚卸資産の一部を 社内で展示用に使用することとなり、棚卸資産からおろす場合の仕訳を教えてください。
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> > 固定資産ではなく 消耗品等で使いたいと思いますが。
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> > 期中仕入品ではないので、仕入は減額できないと思うのですが…。
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> > (借方)消耗品費 100 (貸方) 商品 100
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> > これだけだと期末棚卸高が合わなくなってしまいます。
> > どうすれば よいでしょうか?
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> > よろしくお願いします。
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> こんにちは。
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> 仕入れ商品は、売上げするための商品ですから、展示用にするということであれば、仕入金額を減額する必要があります。
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> 仕入勘定と売上勘定とは、個別対応の関係にありますから。
> 仕入れに入れたままであれば、売上総利益率にも影響します。
おはようございます。
早速のご回答ありがとうございました。
仕入も減額しておきます。
ただ、もう一度確認させていただきたいのですが
今期仕入ではなくても仕入から減額することでよいですよね?
すみません、前任者のベテランの方もいなくだれも聞ける人が
いなく困っておりましたので、ご回答たすかります。
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