相談の広場
簿記初心者です。決算日は、8月末です。前期の決算前、去年の8月末に宅配会社が当社の商品を破損しました。弁償金が発生することがわかったので、決算のときに未払い金として計上しました。
会計士さんから決算書があがってくると、貸借対照表には、未払い金として、そして損益計算書には、
雑収入として記載されていました。実際に弁償金が入金されてきたのは、今期の9月10日です。
今期の決算書には、どのように仕訳され、記載されますか。それとも前期計上されてるので、記載されませんか。初歩的な質問でもうしわけございませんが、おしえてください.
会計士さんに聞くのが得策なのは、承知しておりますが、決算後にしかきけないので、その前に自分でわかっておきたいので、ご意見をおきかせください。
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> 簿記初心者です。決算日は、8月末です。前期の決算前、去年の8月末に宅配会社が当社の商品を破損しました。弁償金が発生することがわかったので、決算のときに未払い金として計上しました。
> 会計士さんから決算書があがってくると、貸借対照表には、未払い金として、そして損益計算書には、
> 雑収入として記載されていました。実際に弁償金が入金されてきたのは、今期の9月10日です。
> 今期の決算書には、どのように仕訳され、記載されますか。それとも前期計上されてるので、記載されませんか。初歩的な質問でもうしわけございませんが、おしえてください.
> 会計士さんに聞くのが得策なのは、承知しておりますが、決算後にしかきけないので、その前に自分でわかっておきたいので、ご意見をおきかせください。
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こんにちは。
雑収入としてとありましたので、その弁償金とは、相手(宅配会社)から貰うものですよね?
未払い金ではなく、「未収金」で 前期での仕訳は 未収金/雑収入 ではなかったでしょうか?
この仕訳であるとして、今期分は 現金(又は預金)/未収金 という仕訳になります。
前期で雑収入が計上されていますから、今期では損益勘定には影響せず、前期に計上した
未収金を消し込む形になります。
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