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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

固定資産台帳作成

著者 ともちゃんです。 さん

最終更新日:2010年03月30日 22:10

はじめまして。
いま、仕事で「固定資産の減価償却の処理」をしています。
教わりながらなんですが、知識がないのでどうしたらいいのかわかりません。ご教授をお願い致します。
「期首簿価・期末簿価」は、どのように求めて処理をするんでしょうか?
ど素人で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 固定資産台帳作成

著者 ton さん

最終更新日:2010年03月31日 00:54

> はじめまして。
> いま、仕事で「固定資産の減価償却の処理」をしています。
> 教わりながらなんですが、知識がないのでどうしたらいいのかわかりません。ご教授をお願い致します。
> 「期首簿価・期末簿価」は、どのように求めて処理をするんでしょうか?
> ど素人で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

こんばんわ。
この内容ですと「給湯室」より「税務経理」のほうが適当と思いますけど・・。
新規取得と過年度取得では換わってきます。現状の帳簿価格が期首簿価になると思いますが。期末は償却額を減額した後の残額になると思いますが。

Re: 固定資産台帳作成

著者 ともちゃんです。 さん

最終更新日:2010年03月31日 22:40

> > はじめまして。
> > いま、仕事で「固定資産の減価償却の処理」をしています。
> > 教わりながらなんですが、知識がないのでどうしたらいいのかわかりません。ご教授をお願い致します。
> > 「期首簿価・期末簿価」は、どのように求めて処理をするんでしょうか?
> > ど素人で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
>
> こんばんわ。
> この内容ですと「給湯室」より「税務経理」のほうが適当と思いますけど・・。
> 新規取得と過年度取得では換わってきます。現状の帳簿価格が期首簿価になると思いますが。期末は償却額を減額した後の残額になると思いますが。 


tonさん
ありがとうございます。
色々勉強してみます。質問先をまちがえてしまったのは申し訳ないです。

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