相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> 前期の買掛金で支払いを記帳し忘れがある事に気付きました。
> ほとんど使用しない口座で支払いが1年で5件程しかありません。
>
> 実際、支払った金額は全部で20万円なのですが、支払いを記帳し忘れてしまいどうして良いのかわかりません。
> こういった場合は今期でどのようにしたら良いでしょうか。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
支払の記帳忘れというのがよくわからないのですが…??
買掛金を支払ったのでしょうか?支払っていないのでしょうか?
支払っているが帳簿処理…買掛金に残高が残っている状態でしょうか?
通帳残高と残高証明が一致していないのでしょうか?
もう少し詳細や流れをお話しいただければと思います。
とりあえず。
横から失礼します。
恐らく、質問されたい事項って、勘定科目の妥当性ではなくて、次のような内容ではないでしょうか?
・前期の期中の日付で 買掛金/普通預金 の仕分けを記帳しても良いのか?
・その際、決算処理のやり直し等でどのような作業が必要になってくるのか?
・前期の決算をいじらずに今期の処理だけで済ませる方法はあるのか?
・などなど…
> 前期の時点でちゃんと支払っているのですが、
> 口座から支払ったという帳簿処理を忘れていました。
>
> なので通帳残高と帳簿残高が一致していません。
>
> 処理としては
>
> (借方)買掛金 200,000/ (貸方)普通預金 200,000
>
> でもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
>
> 前期の時点でちゃんと支払っているのですが、
> 口座から支払ったという帳簿処理を忘れていました。
>
> なので通帳残高と帳簿残高が一致していません。
>
> 処理としては
>
> (借方)買掛金 200,000/ (貸方)普通預金 200,000
>
> でもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
>
こんばんは。
単純に支払処理を忘れていたのでしたらそれで大丈夫です。
決算時に残高証明を取得されていると思いますがもし取得されていないようでしたら事業所で使用している預金すべての残高証明書を取得し確認しましょう。
今回は貸借だけで収支に影響はありませんが収支に影響のあるミスが起きる可能性もありますので留意された方がいいでしょう。
とりあえず。
> 横から失礼します。
>
> 恐らく、質問されたい事項って、勘定科目の妥当性ではなくて、次のような内容ではないでしょうか?
>
> ・前期の期中の日付で 買掛金/普通預金 の仕分けを記帳しても良いのか?
> ・その際、決算処理のやり直し等でどのような作業が必要になってくるのか?
> ・前期の決算をいじらずに今期の処理だけで済ませる方法はあるのか?
> ・などなど…
>
こんばんは。
前期の処理漏れではありますが貸借勘定のみで整理できる内容ですので決算のやり直しや収支…利益には影響しません。
なので今期で買掛金の支払処理をしたとしても問題ありません。
というか前期訂正をするまでの必要はないものと考えます。
収支に影響する内容でしたら利益が変わりますのでまた別の方法もあるかと思いますので決算時の残高確認は残高証明書の取得と合わせて大事な作業かと思います。
今回は言うなら不幸中の幸いという事になるかと思います。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]