相談の広場
こんにちわ。
いつも勉強させていただいています。
弊社は12月決算で今まさに決算の処理をしているところですが、賞与についてお伺いします。
毎月固定額を「賞与引当金」として計上しています。
賞与引当金繰越/賞与引当金
7月と12月に賞与として処理されます。
賞与引当金/賞与引当金繰越
賞与引当金繰越/現金
決算時に
社員給与/賞与引当金繰越
と、して「賞与引当金繰越」の残を0にしています。
(去年まで)
ところが、今期は冬季賞与がだせませんでした。
よって、「賞与引当金繰越」が8~12月の合計分残っています。
この処理はどうするのがよいのでしょうか。
残しておくと、決算書のどこに影響するのでしょうか。
まったく初歩的なことかもしれませんが、
お分かりになるかた、よろしくお願いします。
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