相談の広場
3月決算です。前期の2月と3月に電報を利用したのですが、請求書は4月だったため未払をたてずに4月に支払いをして今期の帳簿に記入しているのですが、
未払をたてないといけなかったのでしょうか?
未払をたてないといけなかった場合はどのように訂正をしていけばよろしいでしょうか?
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> 3月決算です。前期の2月と3月に電報を利用したのですが、請求書は4月だったため未払をたてずに4月に支払いをして今期の帳簿に記入しているのですが、
> 未払をたてないといけなかったのでしょうか?
> 未払をたてないといけなかった場合はどのように訂正をしていけばよろしいでしょうか?
こんばんわ。
24年3月決算でのことでしょうか。すでに決算も終了いていますので今から修正されるのであれば申告し直しでしょう。ですが金額の重要性や少額の判断からして申告し直しが必要なのかどうかで判断されてはどうでしょう。未払計上についてはどこまで未払計上するかは会社の判断ですからここでの計上可否判断は難しいでしょう。上司に相談してください。現状未払計上されていないようですので今期経費にするよりないでしょう。
とりあえず。
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