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税務管理

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課税区分について

著者 初心者X さん

最終更新日:2018年12月04日 18:07

初めまして。

当社の業務におきまして、取引先と共催にて行うイベントがあり、そのイベントにかかる費用は取引先が1度全て支払い、その後半額を当社に請求し当社から取引先に支払う流れになっております。

イベントにかかる費用の内訳に課税対象と不課税対象のものがあり、取引先からは全て合算されて半額を課税で請求されております。

当社からの支払は課税対象としてよろしいのでしょうか?

ご教示願います。

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Re: 課税区分について

著者tonさん

2018年12月04日 19:03

> 初めまして。
>
> 当社の業務におきまして、取引先と共催にて行うイベントがあり、そのイベントにかかる費用は取引先が1度全て支払い、その後半額を当社に請求し当社から取引先に支払う流れになっております。
>
> イベントにかかる費用の内訳に課税対象と不課税対象のものがあり、取引先からは全て合算されて半額を課税で請求されております。
>
> 当社からの支払は課税対象としてよろしいのでしょうか?
>
> ご教示願います。
>
>


こんばんは。私見ですが…
共催先の支払では課税・非課税が影響すると考えられますが共催先からの請求は通常課税処理で問題ないと思われます。
請求明細が立替等とされている場合はまた違う判断もあり得ますが一括請求…全て課税という意味…であれば課税と判断となると思います。
問者様の会社が不課税費用を支払ったとならないためです。
可能でしたら共催先に不課税に消費税が計算されている理由を確認されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 課税区分について

著者初心者Xさん

2018年12月05日 20:31

> > 初めまして。
> >
> > 当社の業務におきまして、取引先と共催にて行うイベントがあり、そのイベントにかかる費用は取引先が1度全て支払い、その後半額を当社に請求し当社から取引先に支払う流れになっております。
> >
> > イベントにかかる費用の内訳に課税対象と不課税対象のものがあり、取引先からは全て合算されて半額を課税で請求されております。
> >
> > 当社からの支払は課税対象としてよろしいのでしょうか?
> >
> > ご教示願います。
> >
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 共催先の支払では課税・非課税が影響すると考えられますが共催先からの請求は通常課税処理で問題ないと思われます。
> 請求明細が立替等とされている場合はまた違う判断もあり得ますが一括請求…全て課税という意味…であれば課税と判断となると思います。
> 問者様の会社が不課税費用を支払ったとならないためです。
> 可能でしたら共催先に不課税に消費税が計算されている理由を確認されてはどうでしょう。
> とりあえず。

ご回答いただき有難うございます。当社が直接非課税取引をしているわけではないため課税対象となるということですね。

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