相談の広場
最終更新日:2012年08月07日 11:57
初めて質問投稿します。よろしくお願いします。
初めて本支店会計を導入し月次処理に困っています。
現状は以下の通りです。
・海外に支店を出し、本店にてすべての仕訳をおこなっている。
・既存の会計ソフトで本店元帳と支店元帳(現地通貨)を作成している。
・本支店間では資本金送金と経費計上のみで仕入や売上は発生しない。
・月次決算にあたり、合併財務諸表と支店(現地通貨)財務諸表を作成しなければならない。
合併財務諸表を作成するために本店元帳の支店勘定残高をゼロにする理由はわかるのですが、支店(現地通貨)財務諸表を作成するために支店元帳の本店勘定残高をどうすべきかわかりません。
状況説明が雑で申し訳ありません。
経験者の方、本支店会計に詳しい方のアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願い致します。
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