相談の広場
建設業にて経理担当です。
自社の機械や資材、トラックなどを使用した際に損料を発生させていますが、
実際にお金は動かず請求書を起票して現場担当者へ渡し、工事原価として計上しています。
また、労災保険料・上積保険料・器具購入納付金として社内規定のパーセンテージを契約金額に応じて経費計上しています。
建設大臣(経理ソフト)には、これらの内部取引分は入力していません。
お恥ずかしい話ですが、現場担当者は細かい原価管理をしておらず、経理の方で原価管理をしろと上司から言われております。
また労災保険料などについても弊社オリジナルの考えのようでパーセンテージの数字の意味はわかりません。。。(昔からこうだから、と)
工事原価を上乗せしたいからだとは思いますが、工事原価の管理については正直二度手間で仕方ありません。
経理ソフトに入力していない為、わざわざExcelで別管理して工事ごとの原価を出していて非常に二度手間です。
あまり、こういったやり方をしておられる会社はないとは思いますが、同業他社の皆様は、この内部取引分はどのように処理、管理されているのでしょうか?
顧問の税理士へ聞いても、社内的な問題ですねで終わってしまいます・・・
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